《股票上市規則》第17.2條規定:發行人、上市公司、相關信息披露義務人和其他責任人違反本規則或者向本所作出的承諾,本所可以視情節輕重給予以下懲戒:

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  財務相關人員將公司下屬的泉州安通物流有限公司、泉州安盛船務有限公司等子公司資金通過其控制的廣西易通物流有限公司等17家公司,以借款形式借出并實際使用,形成對公司的非經營性資金占用。報告期內,郭東澤及其關聯方違規占用公司資金累計達24.76億元,占公司2017年度經審計凈資產的82.56%。截至報告期末,資金占用余額為11.31億元,占公司2017年度經審計凈資產的37.71%,直至2019年4月30日才歸還全部本息。實際控制人及其關聯方在無交易實質的情況下,違規占用公司資金,金額巨大,性質惡劣,嚴重侵害上市公司利益。

  一、公司等主體違規情況

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哪吒之魔童降世 在線觀看免費54寮?***5日連續兩日漲停,7月30日復牌當日再度漲停,7月31日出現跌停。公司籌劃控制權變更事項不審慎,相關信息披露前后不一致,導致短期內公司股票反復停復牌,引起股票價格大幅波動。

  公司存在前述關聯方非經營性資金占用,截至2018年末資金占用本息約11.31億元。在未經公司董事會、股東大會審議通過、未履行信息披露義務的情況下,實際控制人郭東澤以公司名義為個人的2億元債務違規提供連帶擔保。公司控股子公司未按照內部控制實施細則資金營運流程辦理銀行付款并進行賬務處理,未按照內部控制實施細則資金營運關鍵控制要求編制、保管銀行存款余額調節表,導致公司未經審計的中期財務信息不能真實、準確反映公司財務狀況、經營成果及現金流量。公司財務管理部根據公司領導授權直接進行資金支付,未嚴格執行資金授權審批制度。基于上述事項,年審會計師認為,公司內部控制失去為財務報告及相關信息的真實完整提供合理保證的功能,據此對公司2018年度內部控制審計報告出具了否定意見。

54寮?***5日連續兩日漲停,7月30日復牌當日再度漲停,7月31日出現跌停。公司籌劃控制權變更事項不審慎,相關信息披露前后不一致,導致短期內公司股票反復停復牌,引起股票價格大幅波動。

  目前,已有多筆擔保債務到期,借款人逾期未能歸還,公司作為共同被告被提起訴訟并要求承擔擔保責任。截至2019年6月29日,公司因擔保責任涉及訴訟共12筆,累計涉訴金額已達到12.59億元,占公司2018年度凈資產的37.21%,公司可能因承擔擔保責任而遭受損失。公司為實際控制人及其控制的企業提供擔保金額巨大,但未履行決策程序,也未及時履行信息披露義務,且導致公司可能因此承擔巨額擔保責任,情節嚴重。

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  《股票上市規則》第17.2條規定:發行人、上市公司、相關信息披露義務人和其他責任人違反本規則或者向本所作出的承諾,本所可以視情節輕重給予以下懲戒:

  目前,已有多筆擔保債務到期,借款人逾期未能歸還,公司作為共同被告被提起訴訟并要求承擔擔保責任。截至2019年6月29日,公司因擔保責任涉及訴訟共12筆,累計涉訴金額已達到12.59億元,占公司2018年度凈資產的37.21%,公司可能因承擔擔保責任而遭受損失。公司為實際控制人及其控制的企業提供擔保金額巨大,但未履行決策程序,也未及時履行信息披露義務,且導致公司可能因此承擔巨額擔保責任,情節嚴重。

  公司時任董事會秘書兼副總經理顏聯源申辯稱:一是資金占用和違規擔保系實際控制人越過公司決議程序刻意隱瞞,雖然其擔任公司副總經理,但不負責財務與印章管理,無法知悉上述事項;二是其定期向實際控制人發出是否存在資金占用和違規擔保的問詢函,均得到否定答復;三是公司已建立完整的內控制度,2018年內部控制被出具否定意見,系實際控制人個人違規操作所致,已在職權范圍內做到勤勉盡責。

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  (一)實際控制人及其關聯方違規占用公司巨額資金:公司披露的2018年年度報告等相關公告顯示,公司實際控制人暨時任董事長郭東澤未經公司內部相關審核程序,直接要求

錛?Trong>上海證券交易所紀律處分決定書(〔2019〕128號)   郭東圣,安通控股股份有限公司實際控制人、時任安通控股股份有限公司董事長兼總經理;

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      (二)公司為實際控制人及其關聯方違規提供巨額擔保:2017年3月1日起至2019年4月23日期間,公司及子公司為實際控制人暨時任董事長郭東澤與實際控制人暨時任董事長兼總經理郭東圣及其控制的泉州安華物流有限公司等9家公司的22筆借款提供擔保,累計金額達20.73億元,占公司2018年度經審計凈資產的61.27%和2017年度經審計凈資產的69.12%。上述事項構成關聯擔保,但公司均未按規定履行董事會、股東大會決策程序,也未及時披露前述關聯擔保事項,遲至2019年5月18日才對外披露。

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      郭文圣,時任安通控股股份有限公司董事;

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      (三)公司內部控制存在重大缺陷,年審會計師對公司2018年內部控制審計報告出具否定意見:公司存在前述關聯方非經營性資金占用,截至2018年末資金占用本息約11.31億元。在未經公司董事會、股東大會審議通過、未履行信息披露義務的情況下,實際控制人郭東澤以公司名義為個人的2億元債務違規提供連帶擔保。公司控股子公司未按照內部控制實施細則資金營運流程辦理銀行付款并進行賬務處理,未按照內部控制實施細則資金營運關鍵控制要求編制、保管銀行存款余額調節表,導致公司未經審計的中期財務信息不能真實、準確反映公司財務狀況、經營成果及現金流量。公司財務管理部根據公司領導授權直接進行資金支付,未嚴格執行資金授權審批制度。基于上述事項,年審會計師認為,公司內部控制失去為財務報告及相關信息的真實完整提供合理保證的功能,據此對公司2018年度內部控制審計報告出具了否定意見。

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